Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2025 tonery-altern.čierny s DPH 29.01.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 6 plyn 1/2025 7 842,00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 22.01.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 30.01.2025 12.02.2025
Faktúra 5 zákony 2025, aktualizácie 133,00 s DPH 16.01.2025 Poradca s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 12.02.2025
Faktúra 4 dodávka elektriny z fotovoltaiky 0,16 s DPH 5100316189C 16.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.02.2025 12.02.2025
Faktúra 3 vyúčtovacia faktúra za plyn r. 2024- preplatok 23 523,96 s DPH 6300142549, dodatok č.006 16.01.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 29.01.2025 12.02.2025
Faktúra 2 balíček zborovňa komplet na rok 2025 389,37 s DPH dodatok č. ZK01/VK/09/09/131 zo dňa 14.5.2021 k zmluve č.VK/09/09/131 zo dňa 10.9.2009 15.01.2025 Komensky s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 12.02.2025
Faktúra 1 výkon zodpovednej osoby za 1/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 03.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 12.02.2025
Faktúra 187 vodné, stočné Komenského 26.9.2024-17.12.2024 995,11 s DPH 8000006113PO2012 31.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 192 internet pre školy+ROUT IP 12/2024 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 31.12.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 189 ŠJ Komenského 12/2024-1/2025 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 188 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 12-1/2024 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 195 elektrina 12/2024 2 534.18 s DPH 5100316189C 31.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2024 16.01.2025
Faktúra 193 vodné, stočné Fábryho Komenskébo 18.12.-31.12. 148,13 s DPH 8000006113PO2012 31.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 16.01.2025
Faktúra 194 vodné, stočné Fábryho Fábryho 6.9.-31.12.2024 767,24 s DPH 8000006113PO2012 31.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 16.01.2025
Faktúra 190 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 12/2024 -1/2025 43,28 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 191 voda z povrch odtoku 1.7.2024-31.12.2024 55,10 s DPH 8000006113PO2012 31.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 186 pohostenie a slávnostná vianočná večera pre zamestnancov 1 175,00 s DPH 64/2024 19.12.2024 Bosáková Katarína ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 19.12.2024 13.01.2025
Faktúra 185 kancelárske potreby, maliarsky materiál 222,86 s DPH 67/2024 18.12.2024 Latorica MK s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 18.12.2024 13.01.2025
Faktúra 184 fakturácia za IV.štvrťrok - servisné práce na výťahu 77,69 s DPH 1/2009 18.12.2024 Ján Šuľák Výťahy - Šuľák ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra 183 zdobená blúzka, sukňa,spodnička 890,11 s DPH 68/2024 17.12.2024 Ing. Ivana Petrovská ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 17.12.2024 17.12.2024
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/1152

Kontakt

  • Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
    Fábryho 36
  • 056/6284871